實際上,在社會經(jīng)濟生活中,內(nèi)部審計是由企業(yè)內(nèi)部專職審計人員進行的一種審計,其目的是幫助企業(yè)管理層實現(xiàn)最有效的管理。按照要求進行內(nèi)部審計,不僅有利于企業(yè)及時糾正內(nèi)部審計中出現(xiàn)的差錯,而且能夠為外部審計提供依據(jù)和資料。下一步,審計公司將詳細介紹內(nèi)部審計流程和費用。
一、內(nèi)部審計流程是什么?
一般來說,企業(yè)進行內(nèi)部審計時,一般都按以下程序進行:
(1)審計師初步了解被審計企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境的基本情況,評估審計風(fēng)險;
(2)成立內(nèi)部審計工作小組,做好進行審計的準(zhǔn)備工作;
根據(jù)組織風(fēng)險與管理需要,制定審計計劃,合理安排審計工作,并得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn);
(4)通過深入調(diào)查了解被審計企業(yè),檢驗其經(jīng)營活動的真實性、合法性和有效性以及內(nèi)部控制;
(5)在實施審計之前,向被審計單位發(fā)出審計通知書;
(6)運用座談、檢查、抽樣和分析等審計方法,取得充分、相關(guān)、可靠的審計證據(jù),支持審計結(jié)論和審計建議;
(7)在審計工作底稿中記錄收集和評估的審計證據(jù)和形成的審計結(jié)論;
(8)與受審企業(yè)或部門負責(zé)人交換審計意見,并根據(jù)審計工作底稿出具正式審計報告。必須指出,內(nèi)部審計報告必須以審計結(jié)果為基礎(chǔ),做到客觀、準(zhǔn)確、明確、完整和有建設(shè)性。
內(nèi)部審計收費標(biāo)準(zhǔn)是多少?
事實上,內(nèi)部審計通常由企業(yè)內(nèi)部的獨立審計部門進行。因此,如果企業(yè)本身已經(jīng)設(shè)立了審計部門,內(nèi)部審計工作就不需要支付額外的費用。但是,如果企業(yè)本身規(guī)模較小,沒有設(shè)立獨立的審計部門,則需要將其委托給第三方審計機構(gòu)進行審計。一般來說,企業(yè)委托外部審計機構(gòu)進行審計工作,審計費用一般在2000元左右。此外,對一些中小企業(yè)來說,其審計費用可能會低一些,大多數(shù)是1000元左右。